Как да въведем Начално салдо на каса

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Въвеждане на начално салдо на каса

Касовите документи в системата отразяват разплащанията или движението на пари в брой: приход, разход, прихващане, прехвърляне на средства между каси. За всеки потребител се настройва касата, с която той оперира и системата я предлага по подразбиране. При стартиране на работа със системата за всяка каса се въвежда начално салдо, ако има такова.

 

Въвеждане на начално салдо

1. За да създадем касов документ, избираме група функции Търговска система || Касови документи. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ..., с което се отваря празна форма Касови документи за въвеждане на данни.


Примерен екран

2. Документ тип от падащо меню избираме тип на документа Начално салдо на каса (НСК).

3. Каса от падащия прозорец избираме каса, за която въвеждаме началното салдо.

4. Контрагент — избираме бутона с трите точки срещу полето Контрагент в секцията Титуляр. Отваря се Форма за избор - Контрагенти. Маркираме контрагент Потребител на продукта и след това бутон Избор. Контрагентите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да въведем данни за потребител на продукта.

5. Основание за плащане от опционалното меню избираме Други приходи или друго основание, което трябва да е предварително въведено.

6. Сума валута   в това поле въвеждаме сумата на началното салдо за избраната каса.

7. Валута — избираме валута от падащия прозорец. Валутите трябва да бъдат предварително въведени.


Примерен екран

8. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Чрез тази форма може автоматично да бъде генерирано счетоводно записване.


Примерен екран

9. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) касовия документ.

10. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

 

Бележка


В случаите, когато стартираме работата със системата с дата, различна от 1.01. на текущата година, генериране на счетоводно записване към начално салдо на каса не се прави.