Как да въведем Падежи на плащания за контрагент

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Настройки на падежи на плащания

Всеки контрагент, с който редовно работим обикновено имаме уговорки за отложени плащания. В системата можем да настроим дни на отложено плащане за всеки контрагент, независимо дали купуваме или продаваме стоки и услуги. Тези падежи се отчитат на база дата на документа и излизат при печат на документи. Също така в системата съществува справка за проследяване на плащания по падежи - Вземания и задължения по падежи.

 

Как да настроим падеж на плащане на контрагент

1. Двоен щрак с мишката върху избран контрагент от списъка. Отваря се форма Контрагент с въведените данни.


Примерен екран

2. На страница Допълнителни има реквизити Отложено плащане. Тук въвеждаме дни отложено плащане при продажба и дни отложено плащане при покупка (може един и същ контрагент да ни бъди и клиент и доставчик). Тези дни се отчитат на база дата на документ.

3. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва промените и излиза от формата.