| 
		
	
		
			
				
					
						  | 
						Unicontsoft
  Дискусионни форуми
 | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
	
		
	
		| Предишната тема :: Следващата тема   | 
	 
	
	
		| Автор | 
		Съобщение | 
	 
	
		dgramatikov
 
 
  Регистриран на: 07 Май 2015 Мнения: 2
 
  | 
		
			
				 Пуснато на: Вто Май 19, 2015 6:22 pm    Заглавие: Въвеждане в експлоатация на ДА и начисляване на амортизация | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Във фирмата в края на м.април са направени разходи за придобиване на ДА. През м.май ДА влизат в експлоатация:
 
Въпрос:
 
1.Къде и как трябва да се извърши счетоводното записване от с/ка 207 по с/ки 204 и 214. 
 
2. От м.май трябва да се начисли и текущата амортизация.
 
Направени са отметки в автоматичния счетоводител по съответните сметки, но в крайна сметка записвания не се отразяват.
 
3. Има ли възможност и за автоматично приключване на разходни / приходни сметки в резултатната сметка 123. Ако не, къде и как може да се извърши ръчно записване по съответните сметки. Това до някъде касае и сметки от група 20.
 
Моля помогнете!
 
Благодаря Ви предварително! | 
			 
		  | 
	 
	
		| Върнете се в началото | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Ross Росен Илиев
  
  Регистриран на: 18 Май 2006 Мнения: 19
 
  | 
		
			
				 Пуснато на: Сря Май 20, 2015 2:21 pm    Заглавие:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Здравейте,
 
 
по т.1
 
Всякакви счетоводни записвания можете да правите в СЧЕТОВОДСТВО - счетоводни документи. Използвайте тип МО , а специално за активите може да си създадете акт за въвеждане в експлоатация.
 
По принцип може да си направите настройки в автоматичния осчетоводител всички типове продукти "Активи" да минават през 207 , а ръчно да вземе второто записване 20/207
 
 
по т.2
 
От написаното подозирам, че имате предвид отметките в сметкоплана. Това не е атоматичния осчетоводител, там се задават задължителни нива на аналитичност, документи и т.н. Само за транзитните сметки (група 60) може да зададе с коя сметка се приключват, примерно 6012 - 611
 
В референтни номеклатури имате типове продукти, те трябва да съответстват на счетоводна сметка. Автоматичния осчетоводител се настройва за тип продукт.
 
 
по т.3
 
автоматично приключване няма и засега не е предвидено. Колкото счетоводители - толкова мнения, сметкоплани, приключвания. затова само ръчно. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Върнете се в началото | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		 | 
	 
 
  
	 
	    
	   | 
	
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети Можете да качвате файлове Можете да сваляте файлове
  | 
   
 
 | 
	 
	
  
 | 
 |