Unicontsoft

Дискусионни форуми
Фактура с различна данъчна основа?

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Unicontsoft Форуми -> Потребителски форум
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
adonchev



Регистриран на: 28 Окт 2010
Мнения: 65

МнениеПуснато на: Нед Апр 28, 2013 7:28 pm    Заглавие: Фактура с различна данъчна основа? Отговорете с цитат

Здравейте,

бих искал да попитам за следното: закупено е гориво като едновременно с това е закупена и Винетка и двете позиции са на една фактура.
Как би следвало да се въведе тази фактура в програмата като едната позиция е с ДДС а другата без ДДС.

Благодаря!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
d.shipkovenska
Деница Шипковенска


Регистриран на: 13 Мар 2012
Мнения: 23

МнениеПуснато на: Пон Апр 29, 2013 1:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Привет,
В този случай може да направите следното: в документа/фактурата за покупка в Търговска система избирате основание за прилагане което да е с право на данъчен кредит. Въвеждате данните по фактура, при което и двата продукта ще са с начислен ДДС. Навигирате се до панел Допълнителни и в поле Допълнително ДДС с отрицателен знак посочвате стойност ДДС, което системата е начислила за продукта без в панел Документ. Като краен резултат в тоталите на документа ще забележите, че стойността на ДДС отговаря на същата от реда с гориво.

След приключване на ФПок със счетоводен запис се навигирате до последния и го копирате. В копието, панел Документ се изтриват Допълнително ДДС и ДДС. Редактира се Данъчна основа = необлагаемата стойност и се избира основание на прилагане, което да е без право на ДК. В панел Счетоводна статия се изтриват ред с ДДС(с/ка 4531) и ред с продукт с ДДС. Приключвате документа.

Връщате се към първоначалния счет.документ към ФПок, където в панел Документ изтривате Доп.ДДС, редактирате Данъчна основа, така че данните да отговарят на тези по фактура. В панел Счетоводна статия изтривате ред с продукта без ДДС и приключвате документа.
Направете проверка на Дневник за покупки.

! Забележка: при закриване на задължението по фактурата за покупка, например в банково извлечение, автоматично се генерира 1 ред с общата сума по ФПок. Счетоводният документ към БИ трябва да се редактира, за да се посочат двата счет. документа, които преди това сте генерирали по тази ФПок с еднакъв номер.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Unicontsoft Форуми -> Потребителски форум Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
Можете да качвате файлове
Можете да сваляте файлове


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group; Translation by Boby Dimitrov
RedSilver 1.01 Theme by DEVPPL HTML Forum; Images by DEVPPL Photoshop Forum