Предишната тема :: Следващата тема |
Автор |
Съобщение |
CHefo
Регистриран на: 08 Яну 2009 Мнения: 160
|
Пуснато на: Вто Юли 12, 2011 3:52 pm Заглавие: Автоматичен осчетоводител |
|
|
Здравейте,
не мога да оправя някои от видовете документи ад работят коректно в автоматичния осчетоводител. В темата Проблем със счетоводното приключване на РПВ сте качили снимка с примерен вартиант относно ТРЗ, бихте ли качили подобни и за другите групи документи, които ги има в автоматичния осчетоводител.
Благодаря предварително. |
|
Върнете се в началото |
|
 |
wqw Владимир Висулчев

Регистриран на: 18 Май 2006 Мнения: 1996 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Юли 13, 2011 11:43 am Заглавие: |
|
|
Здравейте,
Ето примерни настройки на Автоматичния осчетоводител за покупки, продажби и банка.
Имайте предвид, че склад и каса много рядко се осчетоводяват от документи в търговската система. Принципно счетоводните записвания за тях се генерират във връзка с други документи при осчетоводяване на продажби или покупки.
cheers,
</wqw> _________________
- Чат каналът изисква Регистрация
Документация на Dreem - Как да стартираме
ERP, лесно е! - Блог за Dreem
Trello - По какво работим |
|
Върнете се в началото |
|
 |
CHefo
Регистриран на: 08 Яну 2009 Мнения: 160
|
Пуснато на: Сря Юли 13, 2011 12:19 pm Заглавие: |
|
|
Благодаря да отговора и примерите,
но искам да попитем още нещо относно авт. осчетоводяване на документите за покупка. В редовете на корескондиращите сметки 701 и 702 има една колона - сметки за прикл. сметка означава ли това, че те трябва по някакъв начин автоматично да се приклучват? Защото аз не виждам как тази колонка по някакв начин влияе на автом. осчетоводяване, поне при мен. Ако тази функция работи ще е много добре (в документа за покупка). А ако може да се приключва автоматично 702 на 304 и 123 (примерно) ще е супер.
Благодаря още веднъж |
|
Върнете се в началото |
|
 |
pgbr Петър Братов

Регистриран на: 18 Май 2006 Мнения: 160
|
Пуснато на: Сря Юли 13, 2011 1:11 pm Заглавие: |
|
|
Привет,
Приключителна сметка има в настройките на документи за продажба. Тази сметка се изпозлва само в следния случай:
При генериране на счетоводно записване от фактура има чек, с който можем да укажем системата автоматично да изпише стоката от счетоводния склад. Сметката на счетоводниоя склад се взима от колоната "Приключителна сметка"
Пример: Настройваме прикл. сметка 304 KT
Приклюваме ф-ра с "Изписваме на МЗ"
Системата прази записване на ф-рата 411/702. След това за всеки ред на ф-рата системата прави по една статия. тези ттатии се нареждат като 2-ра, 3-та и т.н. Всяка статия е 702/304. В случав 304 е приключителната сметка, която се оказали в осчетоводителя.
Поздрави
\\PGBR |
|
Върнете се в началото |
|
 |
CHefo
Регистриран на: 08 Яну 2009 Мнения: 160
|
Пуснато на: Сря Юли 13, 2011 2:51 pm Заглавие: |
|
|
Здравейте,
това означава, че счетоводните копия на фактурата и РСД осчетоводяват съответно 411/702 и 702/304, и ръчно трябва да въведа разликата 702/123 в един от двата документа, като втора статия? А има ли някакъв лесен начин да изкаравам тази разлика или трябва да си я сметна предварително?
Благодаря предварително. |
|
Върнете се в началото |
|
 |
pgbr Петър Братов

Регистриран на: 18 Май 2006 Мнения: 160
|
Пуснато на: Сря Юли 13, 2011 3:09 pm Заглавие: |
|
|
Привет,
Не знам колко е удачно за всяка продажба да се прави статия на 123.
Това по-скоро би довело да повече проблеми и грешки. Доколкото съм виждал тази операция се взима вднъж месечно (в края на месеца) за всички продажби общо.
Ако искате да гледате маржа по продаби, използвайте справката дневник на сметка с водеща сметка 702 и визуализация "По хронология на док дата". Справката я обърнете в "списък данни" и добавете групиворка по Документ номер.
Поздрави
\\PGBR |
|
Върнете се в началото |
|
 |
|